4月20日,全市市属国有企业内部审计工作交流座谈会在晋城市审计局八楼会议室召开。
此次座谈会是根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》(审计署令第11号),为深入贯彻落实晋城市市属国有企业改革监管座谈会会议精神,对市属国有企业建立健全内部审计制度进行专项部署、压实工作责任,进一步强化企业内部监督、规范经营管理、防范化解风险,推动企业持续健康高质量发展,助力全市经济社会平稳运行。市审计局相关分管领导、业务科室负责人,市属国有企业分管内审工作领导、内审部门负责人及业务人员参加会议。

会上,十五家市属国有企业依次发言,结合企业经营业态、内审工作开展实际,汇报了本企业内部审计制度建设、项目开展、队伍建设等工作开展情况,同时,各企业直面工作短板,深入剖析当前内审工作存在的制度体系不够完善、审计覆盖面不足、内审队伍专业能力有待提升等突出问题。市审计局党组成员、副局长吕丽芳同志通过解读《审计署关于内部审计工作的规定》对各企业提出的难点问题逐一答疑解惑,精准梳理共性问题、分析问题根源,针对性提出工作指导方案。会议指出,市属国有企业内部审计是审计监督体系的重要组成部分,是企业自我监督、自我规范、自我提升的关键抓手,在国企治理体系中发挥着不可替代的作用。当前国企改革持续深化,经营发展面临的风险挑战日趋复杂,对内审工作的专业性、精准性、全面性提出了更高要求
会议就下一步市属国企内部审计重点工作作出部署。一是健全制度体系,规范审计流程。二是建立总审计师制度。三是合理配备内部审计人员。四是党组织要定期听取内审工作汇报。
此次座谈会搭建了全市市属国企内审工作交流学习、互学互鉴、共促提升的优质平台,有效梳理了当前国企内审工作短板难点,明晰了下一阶段工作目标和推进路径。为全市市属国有企业规范健康运营、国有资产保值增值、全市经济社会高质量发展保驾护航。